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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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Histórico
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0000041/2024
0000061/2024
0000210/2025
0000341/2025
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de Servicos de limpeza, higienizacao e lavagem de veiculos da Camara Municipal de Cordeiro.
PAULO SERGIO LOPES CAMPOS - ME
54.694.635/0001-65
R$ 47,00
Detalhes
20/05/2025
0000027/2024
0000080/2024
0000208/2025
0000339/2025
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de natureza radiofonica para divulgacao de trabalhos, atos, fatos, materias e eventos dos quais possua ingerencia direta ou indireta e tudo mais que se fizer necessario para divulgacao de i
CENTRO NORTE FM STEREO LTDA
28.276.194/0001-71
R$ 5.090,00
Detalhes
08/05/2025
0000056/2024
0000052/2024
0000203/2025
0000333/2025
Aquisicao de Material de Copa, Cozinha, Generos Alimenticios, Higiene, Limpeza e Descartaveis destinados a manutencao das atividades diarias da Camara Municipal de Cordeiro.
MERCADO FARINHA LIMA LTDA ME
03.156.834/0001-89
R$ 1.884,75
Detalhes
07/05/2025
0000098/2023
0000074/2024
0000201/2025
0000322/2025
FILMAGENS SESSOES - GRAVACAO EM AUDIO E VIDEO DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAIS, SOLENES, E DEMAIS EVENTOS.
HILTON JAIRO LUIZ PINHEIRO DO AMARAL
29.370.372/0001-91
R$ 930,00
Detalhes
06/05/2025
0000018/2024
0000054/2024
0000195/2025
0000316/2025
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO.
Graeff Servicos Eletricos Especializados LTDA
51.216.318/0001-45
R$ 400,00
Detalhes
30/04/2025
0000054/2023
0000070/2024
0000187/2025
0000309/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAMENTO TECNICO E DESENVOLVIMENTO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ENGLOBANDO CONSULTAS TELEFONICAS, PRESENCIAIS E VIA INTERNET; PARECERES TECNICOS; ORIENTACAO QUANTO AO PROCESSAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES DE D
MARINI PEIXOTO SERVICOS LTDA
04.943.689/0001-49
R$ 4.290,00
Detalhes
27/01/2025
0000102/2023
0000031/2024
0000037/2025
0000023/2025
AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM
POSTO JARDIM DE ALAH
07.780.833/0001-61
R$ 189,46
Detalhes
27/01/2025
0000102/2023
0000031/2024
0000036/2025
0000022/2025
AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM
POSTO JARDIM DE ALAH
07.780.833/0001-61
R$ 239,70
Detalhes
27/01/2025
0000102/2023
0000031/2024
0000035/2025
0000021/2025
AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM
POSTO JARDIM DE ALAH
07.780.833/0001-61
R$ 150,66
Detalhes
27/01/2025
0000102/2023
0000031/2024
0000034/2025
0000020/2025
AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM
POSTO JARDIM DE ALAH
07.780.833/0001-61
R$ 228,94
Valor Global R$ 16.345,15
Valor Global R$ 16.345,15
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