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Detalhes
| 27/01/2025 | 0000005/2025 | 0000002/2025 | 0000038/2025 | DIARIAS PAGA AOS SERVIDORES E VEREADORES DO LEGISLATIVO. | Camara Municipal de Cordeiro | 32.553.034/0001-08 | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/01/2025 | 0000102/2023 | 0000031/2024 | 0000037/2025 | AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM | POSTO JARDIM DE ALAH | 07.780.833/0001-61 | R$ 189,92 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/01/2025 | 0000102/2023 | 0000031/2024 | 0000036/2025 | AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM | POSTO JARDIM DE ALAH | 07.780.833/0001-61 | R$ 240,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/01/2025 | 0000102/2023 | 0000031/2024 | 0000035/2025 | AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM | POSTO JARDIM DE ALAH | 07.780.833/0001-61 | R$ 151,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/01/2025 | 0000102/2023 | 0000031/2024 | 0000034/2025 | AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM | POSTO JARDIM DE ALAH | 07.780.833/0001-61 | R$ 229,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/01/2025 | 0000102/2023 | 0000031/2024 | 0000033/2025 | AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM | POSTO JARDIM DE ALAH | 07.780.833/0001-61 | R$ 233,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/01/2025 | 0000102/2023 | 0000031/2024 | 0000032/2025 | AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM | POSTO JARDIM DE ALAH | 07.780.833/0001-61 | R$ 233,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/01/2025 | 0000102/2023 | 0000031/2024 | 0000031/2025 | AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM | POSTO JARDIM DE ALAH | 07.780.833/0001-61 | R$ 302,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/01/2025 | 0000102/2023 | 0000031/2024 | 0000030/2025 | AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM. | POSTO JARDIM DE ALAH | 07.780.833/0001-61 | R$ 205,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/01/2025 | 0000102/2023 | 0000031/2024 | 0000029/2025 | AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM | POSTO JARDIM DE ALAH | 07.780.833/0001-61 | R$ 272,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |